工作职责:
1、日常监督内控制度的执行并及时纠偏;
2、参与审计计划的制定与准备工作;
3、独立或协助主审规划及实施具体审计方案;
4、独立或协助主审负责编写审计报告并提出切实可行的改进建议;
5、跟进审计问题的整改落实情况,并验证整改措施的有效性;
6、协助确保公司业务操作符合内部政策与外部法规要求。
任职资格:
1、2026年应届毕业生,本科及以上学历,财管类、会计类、审计类等相关专业;
2、掌握会计和审计的基本原理及实务、财务管理等相关知识;
3、具有初级会计师、初级审计师资格证书,或注册会计师考试通过部分科目优先。